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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4824 Data de lançamento: 10/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAR DANOS CAUSADOS PELO MAU TEMPO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1641/17 DE 08 DE JUNHO DE 2017, CONTRATO Nº79/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2444/2017. 0,00 11.549,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2017 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAR DANOS CAUSADOS PELO MAU TEMPO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1641/17 DE 08 DE JUNHO DE 2017, CONTRATO Nº79/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2444/2017. 11.549,33
21/07/2017 Conforme DANFE Nº 1/203; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 11.549,33
27/07/2017 Pagamento de Empenho 4824/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850172 11.549,33
TOTAL 11.549,33 11.549,33 11.549,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.