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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 09/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, NO CONTROLE DE QUALIDADE DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM RADIOLOGIA CONVENCIONAL, CFE CONTRATO Nº 49/2013, E ADITIVOS, RFE 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS ANO 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº29/2017. 0,00 658,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, NO CONTROLE DE QUALIDADE DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM RADIOLOGIA CONVENCIONAL, CFE CONTRATO Nº 49/2013, E ADITIVOS, RFE 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS ANO 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº29/2017. 658,44
09/01/2017 Conforme DANFE Nº E/775; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 219,48
26/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003350 219,48
06/03/2017 Conforme DANFE Nº E/818; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 219,48
07/03/2017 Conforme DANFE Nº E/825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 219,48
07/03/2017 Conforme DANFE Nº E/818; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 219,48
07/03/2017 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER INFORMADO O CANCELAMENTO DA MESMA. -219,48
16/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2017 - REF. MARÇO/2017 PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA - 68195 438,96
TOTAL 658,44 658,44 658,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.