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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5050 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA E PAINEL DE CONTROLE NA LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2549/2017. 0,00 1.024,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA E PAINEL DE CONTROLE NA LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2549/2017. 1.024,00
21/07/2017 Conforme DANFE Nº 890/15876158; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.024,00
27/07/2017 Pagamento de Empenho 5050/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005350 1.024,00
TOTAL 1.024,00 1.024,00 1.024,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.