Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TONIN & TONIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5093 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA RESTAURAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2561/2017. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA RESTAURAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2561/2017. |
130,00 |
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08/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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127,40 |
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13/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2,60 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 5093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000853 |
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127,40 |
19/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2017
TONIN & TONIN - 61492 |
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2,60 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.