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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 511 Data de lançamento: 25/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº174/2017. 0,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº174/2017. 44,00
07/02/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/655; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 44,00
23/02/2017 Pagamento de Empenho 511/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005029 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.