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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5179 Data de lançamento: 20/07/2017
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.02.00.00 - INSS - PROF NO EF EX DO MAG. (60% FUNDEF
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Recolhimento INSS parte patronal ref. a folha de pagamento, mês JULHO/2017. 0,00 4.259,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2017 Recolhimento INSS parte patronal ref. a folha de pagamento, mês JULHO/2017. 4.259,02
20/07/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 4.259,02
25/07/2017 Pagamento de Empenho 5179/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003477 4.259,02
TOTAL 4.259,02 4.259,02 4.259,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.