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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IGOR IENDEL DA SILVA GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 526 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA PACIENTE ESPECIAL, CONFORME BENEFÍCIO Nº10425, APROVADO PELO CMS CFE. ATA Nº324/16 DE 18 DE JANEIRO DE 2017 E LEI MUNICIPAL Nº12287/2005. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº188/2017 0,00 523,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA PACIENTE ESPECIAL, CONFORME BENEFÍCIO Nº10425, APROVADO PELO CMS CFE. ATA Nº324/16 DE 18 DE JANEIRO DE 2017 E LEI MUNICIPAL Nº12287/2005. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº188/2017 523,50
06/02/2017 Conforme DANFE Nº 0/14454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 523,50
09/02/2017 Pagamento de Empenho 526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003365 523,50
TOTAL 523,50 523,50 523,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.