Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5337 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2672/2017. |
0,00 |
483,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2672/2017. |
483,32 |
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01/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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483,32 |
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TOTAL |
483,32 |
483,32 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
483,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.