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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5345 Data de lançamento: 26/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E VÁLVULA PARA FOGÃO A GÁS PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2679/2017. 0,00 28,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E VÁLVULA PARA FOGÃO A GÁS PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2679/2017. 28,95
17/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/2529; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 28,95
24/08/2017 Pagamento de Empenho 5345/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000717 28,95
TOTAL 28,95 28,95 28,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.