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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5452 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS REALIZADO COM FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO ELENCADAS PELA EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS BÁSICOS E ESPECIAIS, CFE. CONTRATO Nº30/2017, PP Nº14/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2762/2017. 0,00 7.897,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS REALIZADO COM FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO ELENCADAS PELA EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS BÁSICOS E ESPECIAIS, CFE. CONTRATO Nº30/2017, PP Nº14/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2762/2017. 7.897,40
17/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/1501; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 7.897,40
24/08/2017 Pagamento de Empenho 5452/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000716 7.897,40
TOTAL 7.897,40 7.897,40 7.897,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.