Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5477 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
58 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3028/2017. |
0,00 |
1.581,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2017 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3028/2017. |
1.581,12 |
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31/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31551; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº4.320/64. |
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1.581,12 |
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TOTAL |
1.581,12 |
1.581,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.581,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.