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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5512 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DA CRIANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DO CALENDÁRIO DE VACINAS UTIIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2787/2017. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DA CRIANÇA PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DO CALENDÁRIO DE VACINAS UTIIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2787/2017. 400,00
10/08/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/156; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
TOTAL 400,00 400,00 0,00
SALDO A PAGAR 400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.