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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5585 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº87/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº2850/2017. 0,00 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº87/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº2850/2017. 61,00
14/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/2531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 61,00
24/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2017 NILSE JULKOSKI ME - 33502 61,00
TOTAL 61,00 61,00 61,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.