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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5586 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ATAS Nº04/2015, 08/2015, 09/2015, 01/2017 E 02/2017. CFE. CONTRATO Nº73/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2852/2017. 0,00 14.210,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ATAS Nº04/2015, 08/2015, 09/2015, 01/2017 E 02/2017. CFE. CONTRATO Nº73/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2852/2017. 14.210,92
15/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/1114; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 14.210,92
24/08/2017 Pagamento de Empenho 5586/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000719 14.210,92
TOTAL 14.210,92 14.210,92 14.210,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.