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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5596 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DEAPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO DIA 02/08/17. 0,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DEAPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO DIA 02/08/17. 23,00
07/08/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 23,00
TOTAL 23,00 23,00 0,00
SALDO A PAGAR 23,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.