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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5600 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. 0,00 58,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. 58,90
07/08/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/1772; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 58,90
TOTAL 58,90 58,90 0,00
SALDO A PAGAR 58,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.