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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5609 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR DO DEP. HABITACIONAL, CFE. ATAS Nº04/2015, 08/2015, 09/2015, 01/2017 E 02/2017. CFE. CONTRATO Nº72/2017, PP Nº22/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2864/2017. 0,00 19.358,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR DO DEP. HABITACIONAL, CFE. ATAS Nº04/2015, 08/2015, 09/2015, 01/2017 E 02/2017. CFE. CONTRATO Nº72/2017, PP Nº22/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2864/2017. 19.358,87
15/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 19.358,87
TOTAL 19.358,87 19.358,87 0,00
SALDO A PAGAR 19.358,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.