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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5619 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER O PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, CFE. CONTRATO Nº30/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2873/2017. 0,00 2.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER O PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, CFE. CONTRATO Nº30/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2873/2017. 2.820,00
17/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/1500; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.820,00
24/08/2017 Pagamento de Empenho 5619/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000716 2.820,00
TOTAL 2.820,00 2.820,00 2.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.