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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5724 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2915/2017. 0,00 110,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2915/2017. 110,98
04/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,98
TOTAL 110,98 110,98 0,00
SALDO A PAGAR 110,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.