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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5800 Data de lançamento: 15/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2958/2017. 0,00 989,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2958/2017. 989,92
28/08/2017 Conforme DANFE Nº 890/16311909; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 989,92
TOTAL 989,92 989,92 0,00
SALDO A PAGAR 989,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.