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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 585 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº227/2017. 0,00 126,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº227/2017. 126,40
15/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 126,40
23/02/2017 Pagamento de Empenho 585/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005027 126,40
TOTAL 126,40 126,40 126,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.