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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5997 Data de lançamento: 18/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIA DE PLOTER DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3029/2017. 0,00 29,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CÓPIA DE PLOTER DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3029/2017. 29,40
31/08/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/632; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 29,40
TOTAL 29,40 29,40 0,00
SALDO A PAGAR 29,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.