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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6047 Data de lançamento: 23/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PGTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PEDRAS BASALTO DA CIDADE DE CASCA-RS ATÉ ALPESTRE-RS, DENTRO DO PROG. INCENTIVO CONSTR.PASSEIOS PÚBLICOS NOS TERMOS DA LEI Nº2155/16 ORDEM DE COMPRA Nº3057/2017. 0,00 6.599,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2017 EMPENHO PARA PGTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PEDRAS BASALTO DA CIDADE DE CASCA-RS ATÉ ALPESTRE-RS, DENTRO DO PROG. INCENTIVO CONSTR.PASSEIOS PÚBLICOS NOS TERMOS DA LEI Nº2155/16 ORDEM DE COMPRA Nº3057/2017. 6.599,45
06/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.319,89
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6047/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005425 1.319,89
15/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.319,89
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6047/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850180 1.319,89
22/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.319,89
28/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6047/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005461 1.319,89
29/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/15; 1/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.639,78
TOTAL 6.599,45 6.599,45 3.959,67
SALDO A PAGAR 2.639,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.