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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 607 Data de lançamento: 01/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS NO SINAL DE INTERNET, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2017. 0,00 1.054,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS NO SINAL DE INTERNET, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2017. 1.054,00
15/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/424; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 468,00
06/03/2017 Conforme DANFE Nº 1/428; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.054,00
06/03/2017 ERRO DE DIGITALÇÃO DO EMPENHO, FOI LIQUIDADO ERRONEAMENTE O EMPENHO 607 SENDO QUE O CORRETO ERA O EMPENHO 609 -468,00
09/03/2017 Pagamento de Empenho 607/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005052 1.054,00
TOTAL 1.054,00 1.054,00 1.054,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.