Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
608 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAUL E ELET. |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO/GABINETE PARA MELHORIAS NO SINAL DE INTERNET, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2017. |
0,00 |
741,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO/GABINETE PARA MELHORIAS NO SINAL DE INTERNET, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº237/2017. |
741,00 |
|
|
15/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/465; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
741,00 |
|
TOTAL |
741,00 |
741,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
741,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.