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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6126 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3083/2017. 0,00 546,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3083/2017. 546,00
02/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/2528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 546,00
TOTAL 546,00 546,00 0,00
SALDO A PAGAR 546,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.