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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6161 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3113/2017. 0,00 462,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA 2017 E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3113/2017. 462,92
31/10/2017 Conforme DANFE Nº 2/3431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 462,92
09/11/2017 Pagamento de Empenho 6161/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003700 462,92
TOTAL 462,92 462,92 462,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.