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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6169 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES, REMENDOS E CONSERTOS DE BUEIROS EM DIVERSOS PONTOS DA LOCALIDADE DE SANGA DOS TERRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2017, CONTRATO Nº81/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3121/2017. 0,00 576,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES, REMENDOS E CONSERTOS DE BUEIROS EM DIVERSOS PONTOS DA LOCALIDADE DE SANGA DOS TERRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2017, CONTRATO Nº81/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3121/2017. 576,40
31/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/1136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 576,40
06/09/2017 Pagamento de Empenho 6169/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850220 576,40
TOTAL 576,40 576,40 576,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.