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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA COMPLETA SONORA COM SENSOR DE PRESENÇA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº247/2017. 0,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA COMPLETA SONORA COM SENSOR DE PRESENÇA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº247/2017. 138,00
20/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 138,00
23/02/2017 Pagamento de Empenho 620/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000544 138,00
TOTAL 138,00 138,00 138,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.