Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPEMHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº249/2017. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2017 |
EMPEMHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº249/2017. |
15,00 |
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21/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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15,00 |
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02/03/2017 |
Pagamento de Empenho 622/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003387 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.