Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6380 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO NO PROGRAMA ESTADUAL OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3259/2017. |
0,00 |
998,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO NO PROGRAMA ESTADUAL OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3259/2017. |
998,40 |
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19/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16536718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,40 |
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28/09/2017 |
Pagamento de Empenho 6380/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000655 |
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998,40 |
TOTAL |
998,40 |
998,40 |
998,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.