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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3346/2017. 0,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3346/2017. 118,00
22/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/334; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 118,00
28/09/2017 Pagamento de Empenho 6511/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005462 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.