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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6656 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: TC/PAC 204407/13 - CONSTRUÇÃO QUADRA ENCRUZILHADA GAUCHA
Conta de Despesa: 3320.93.00.01.00.00 - RESTIT DE TRANSF E CONV RECEB. DA UNIAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO GASTO, REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 20440/2013 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - OBRA REALIZADA NA VILA ECRUZILHADA GAÚCHA - ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3397/2017. 0,00 3.471,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO GASTO, REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 20440/2013 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - OBRA REALIZADA NA VILA ECRUZILHADA GAÚCHA - ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3397/2017. 3.471,06
19/09/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.471,06
21/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2017 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 71129 3.471,06
TOTAL 3.471,06 3.471,06 3.471,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.