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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 67 Data de lançamento: 11/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2009 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº46/2017, RFE MÊS DE 46/2017. 0,00 139.378,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2009 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº46/2017, RFE MÊS DE 46/2017. 139.378,04
11/01/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 139.378,04
19/01/2017 Pagamento de Empenho 67/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003339 139.378,04
16/02/2017 Liquidado nesta data. -3.420,41
16/02/2017 DESPESA A MENOR. -3.420,41
16/02/2017 DESPESA A MENOR -3.420,41
TOTAL 135.957,63 135.957,63 135.957,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.