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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ÁGUA E NATUREZA DO RIO U

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/ PGTO DE EQUIPE QUALIFICADA P/ EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMUNIDADES, FORTALECIMETO E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS FAMILIAS RIBEIRIHAS AO LAGO UHE FOZ DO CHAPECÓ, CFE. LEI MUN. Nº2189/17, TERMO DE COLABORAÇÃO 02/17 E ORDEM DE COMPRA Nº3438/17, MÊS 09 A 12/17. 0,00 19.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 EMPENHO P/ PGTO DE EQUIPE QUALIFICADA P/ EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMUNIDADES, FORTALECIMETO E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS FAMILIAS RIBEIRIHAS AO LAGO UHE FOZ DO CHAPECÓ, CFE. LEI MUN. Nº2189/17, TERMO DE COLABORAÇÃO 02/17 E ORDEM DE COMPRA Nº3438/17, MÊS 09 A 12/17. 19.800,00
26/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.000,00
26/09/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.950,00
26/09/2017 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -3.000,00
28/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6704/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002200 4.950,00
31/10/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 4.950,00
09/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6704/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002231 4.950,00
28/11/2017 liquidado nesta data 4.950,00
28/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6704/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002249 4.950,00
20/12/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 4.950,00
21/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6704/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002273 4.950,00
TOTAL 19.800,00 19.800,00 19.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.