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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IANSSEN E FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6789 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF PARA SALA DO CENTRO DE CULTURA COM O OBJETIVO DE ORGAIZAR UM ESPAÇO DESTINADO AO TURISMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3428/2017. 0,00 3.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF PARA SALA DO CENTRO DE CULTURA COM O OBJETIVO DE ORGAIZAR UM ESPAÇO DESTINADO AO TURISMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3428/2017. 3.425,00
26/09/2017 Conforme DANFE Nº 890/16582904; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.425,00
28/09/2017 Pagamento de Empenho 6789/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005458 3.425,00
TOTAL 3.425,00 3.425,00 3.425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.