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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6857 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL E DE USO DOMÉSTICO PARA SER ENTREGUE EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL P/ A FAMILIA DE PAULO TETERICZ, NIS:23722676440, CFE. LEI MUN. Nº2036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº04/17 E ORDEM DE COMPRA Nº3486/17 0,00 41,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL E DE USO DOMÉSTICO PARA SER ENTREGUE EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL P/ A FAMILIA DE PAULO TETERICZ, NIS:23722676440, CFE. LEI MUN. Nº2036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº04/17 E ORDEM DE COMPRA Nº3486/17 41,92
06/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/2597; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 41,92
11/10/2017 Pagamento de Empenho 6857/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000778 41,92
TOTAL 41,92 41,92 41,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.