Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CORAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6926 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3503/2017. |
0,00 |
341,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3503/2017. |
341,65 |
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20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/176953; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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341,65 |
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25/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6926/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005514 |
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341,65 |
TOTAL |
341,65 |
341,65 |
341,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.