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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6930 Data de lançamento: 26/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3509/2017. 0,00 286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3509/2017. 286,00
17/10/2017 Conforme DANFE Nº 890/16724397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 286,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 6930/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003606 286,00
TOTAL 286,00 286,00 286,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.