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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GENUIR JOSE JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6949 Data de lançamento: 28/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, PARA PARTICIPAR DO I SEMIÁRIO REGIONAL DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES. 0,00 144,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2017 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, PARA PARTICIPAR DO I SEMIÁRIO REGIONAL DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES. 144,07
28/09/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 144,07
TOTAL 144,07 144,07 0,00
SALDO A PAGAR 144,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.