Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: DETRAN RS |
Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 06/02/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 DOS VEICULOS PLACAS IHP8422, IVL3451, IQD6664, IQB4887, ICX0547, ICZ5250, ICX0545, IKE9431, IJH2904, IUU9544, MJH6089, IXJ1508, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2017. | 0,00 | 849,72 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/02/2017 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 DOS VEICULOS PLACAS IHP8422, IVL3451, IQD6664, IQB4887, ICX0547, ICZ5250, ICX0545, IKE9431, IJH2904, IUU9544, MJH6089, IXJ1508, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2017. | 849,72 | ||
13/02/2017 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 849,72 | ||
23/02/2017 | Pagamento de Empenho 698/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005029 | 849,72 | ||
TOTAL | 849,72 | 849,72 | 849,72 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |