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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DETRAN RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 DOS VEICULOS PLACAS IHP8422, IVL3451, IQD6664, IQB4887, ICX0547, ICZ5250, ICX0545, IKE9431, IJH2904, IUU9544, MJH6089, IXJ1508, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2017. 0,00 849,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 DOS VEICULOS PLACAS IHP8422, IVL3451, IQD6664, IQB4887, ICX0547, ICZ5250, ICX0545, IKE9431, IJH2904, IUU9544, MJH6089, IXJ1508, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2017. 849,72
13/02/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 849,72
23/02/2017 Pagamento de Empenho 698/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005029 849,72
TOTAL 849,72 849,72 849,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.