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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7 Data de lançamento: 03/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULO OFICIAL DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº183/2015 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº02/2017. 0,00 725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULO OFICIAL DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº183/2015 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº02/2017. 725,00
23/01/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 725,00
26/01/2017 Pagamento de Empenho 7/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004976 725,00
TOTAL 725,00 725,00 725,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.