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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7023 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0,00 1.049,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1.049,70
02/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.049,70
TOTAL 1.049,70 1.049,70 0,00
SALDO A PAGAR 1.049,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.