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Última atualização realizada em 08/11/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7098 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8928, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3599/2017. 0,00 401,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8928, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3599/2017. 401,00
19/10/2017 Conforme DANFE Nº 890/16841100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 401,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7098/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850191 401,00
TOTAL 401,00 401,00 401,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.