Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7101 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA AS AULAS DE ARTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3601/2017. |
0,00 |
99,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA AS AULAS DE ARTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3601/2017. |
99,96 |
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09/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16760931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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99,96 |
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11/10/2017 |
Pagamento de Empenho 7101/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003591 |
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99,96 |
TOTAL |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.