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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7101 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA AS AULAS DE ARTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3601/2017. 0,00 99,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA AS AULAS DE ARTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3601/2017. 99,96
09/10/2017 Conforme DANFE Nº 890/16760931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 99,96
11/10/2017 Pagamento de Empenho 7101/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003591 99,96
TOTAL 99,96 99,96 99,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.