Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: J.A. ART MANHASTEATRAL LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7133 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PEÇA TEATRAL, CAMPANHA EDUCATIVA SAÚDE DA MULHER REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3621/2017. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PEÇA TEATRAL, CAMPANHA EDUCATIVA SAÚDE DA MULHER REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3621/2017. |
1.800,00 |
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10/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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1.800,00 |
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16/11/2017 |
Pagamento de Empenho 7133/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003709 |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS |
03/10/2017 |
72,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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72,00 |
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