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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7134 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PGTO DE HORAS MÁQUINA (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA) PARA REALIZAR SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO, CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E ELEIRAMENTO DE PEDRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3619/2017. 0,00 388.731,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 EMPENHO PARA PGTO DE HORAS MÁQUINA (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA) PARA REALIZAR SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO, CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E ELEIRAMENTO DE PEDRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3619/2017. 388.731,00
19/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/39; E/38; E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 83.187,20
25/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000361 PAGTO. REF. EMPENHO 7134/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP - 26190 83.187,20
22/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 24.222,00
30/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/43; E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 47.128,80
30/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005588 PAGTO. REF. EMPENHO 7134/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP - 26190 24.222,00
07/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005596 PAGTO. REF. EMPENHO 7134/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP - 26190 47.128,80
14/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/46; E/45; E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 88.681,12
TOTAL 388.731,00 243.219,12 154.538,00
SALDO A PAGAR 234.193,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 24/10/2017 3.202,71 701/2017 Lançada
INSS 28/11/2017 932,55 801/2017 Lançada
INSS 05/12/2017 1.096,09 820/2017 Lançada
TOTAL   5.231,35