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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7135 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3633/2017. 0,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3633/2017. 890,00
20/10/2017 Conforme DANFE Nº 890/16855791; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 890,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7135/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005514 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.