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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RADIO SAO CARLOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7216 Data de lançamento: 06/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (DIVULGAÇÃO 59 INSERÇÕES EM RÁDIO) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 19ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2213/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3692/2017. 0,00 708,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (DIVULGAÇÃO 59 INSERÇÕES EM RÁDIO) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 19ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2213/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3692/2017. 708,00
20/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/6136;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 708,00
TOTAL 708,00 708,00 0,00
SALDO A PAGAR 708,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.