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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7250 Data de lançamento: 09/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO PARA O GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3712/2017. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO PARA O GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3712/2017. 380,00
20/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/1201; LIQUIDADO NOS TERMMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 380,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7250/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000358 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.